***股份有限公司
***白城市200MW光伏制氢项目
可行性研究报告
二零一*年七月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位简介 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1促使中国能源、经济和环境的发展相互协调,实现社会的可持续发展需要 8
2.2.2为人类提供巨大绿色能源,解决能源危机的需要 9
2.2.3促进我国制氢技术进步,满足我国氢能源需求的需要 10
2.2.4发展氢能保证国家未来能源安全的需要 11
2.2.5缓解光伏消纳难题,降低电解水制氢成本的需要 12
2.2.6推动白城氢能产业发展,探索光伏制氢新模式的需要 13
2.3项目建设可行性分析 14
2.3.1符合国家政策导向 14
2.3.2白城有丰富的光照资源,项目具备相应的建设条件 15
2.3.3制氢技术成熟 16
第三章 行业市场分析 17
3.1我国光伏发电发展现状及展望 17
3.2我国可再生能源消纳现状分析 18
3.3我国开发氢能源的意义及必要性分析 20
3.4太阳能制氢的发展前景分析 23
3.5白城市太阳能资源及发展光伏发电制氢优势分析 25
3.6行业市场分析结论 26
第四章 项目建设条件 28
4.1地理位置选择 28
4.2区域建设条件 28
4.2.1区域地理位置 28
4.2.2 地形地貌 28
4.2.3水文 29
4.2.4气候 29
4.2.5区域经济概况 29
第五章 总体建设方案 31
5.1总图布置原则 31
5.2总体布置方案 31
5.3总体建设内容 32
5.3.1光伏系统总体方案 32
5.3.2电解水制氢总体方案 32
5.3.3制氢区土建工程方案 34
5.4道路设计 35
5.5总图运输方案 36
第六章 光伏发电制氢工艺及主要设备 37
6.1主要产品 37
6.2年发电量及制氢量 37
6.3项目制氢工艺技术原理 37
6.4主要生产设备方案 37
第七章 节约能源方案 39
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 39
7.2.1能源消耗种类 39
7.2.2能源消耗数量分析 39
7.3项目所在地能源供应状况分析 39
7.4节能措施分析 40
7.4.1土地资源节约措施 40
7.4.2水资源节约措施 40
7.4.3电能源节约措施 41
第八章 环境保护 43
8.1环境保护执行标准 43
8.2主要污染源及污染物的种类 43
8.3污染防治措施 44
8.4环境影响分析 45
8.5污染物减排、环境经济及社会效益分析 46
8.6环保机构设置 47
第九章 劳动安全卫生与消防 49
9.1危害因素和危害程度分析 49
9.2安全措施分析 50
9.3消防 52
第十章 组织机构与人力资源配置 53
10.1组织机构 53
10.2人力资源配置 53
10.3人力资源管理 53
10.4福利待遇 54
第十一章 项目实施计划 55
第十二章 投资估算与资金筹措 57
12.1投资估算依据 57
12.2建设投资估算 57
12.3流动资金估算 58
12.4资金筹措 58
12.5项目投资总额 58
12.6资金使用和管理 61
第十三章 财务及经济评价 62
13.1总成本费用估算 62
13.1.1基本数据的确立 62
13.1.2产品成本 63
13.1.3平均产品利润 64
13.2财务评价 64
13.2.1项目投资回收期 64
13.2.2项目投资利润率 64
13.2.3不确定性分析 64
13.3经济效益评价结论 65
第十四章 风险分析及防范对策 67
14.1项目主要风险分析 67
14.2防范和降低风险对策 68
第十五章 招投标方案 71
15.1招标依据 71
15.2招标内容 71
15.3招标程序 71
第十六章 结论与建议 76
16.1结论 76
16.2建议 76
附 表 77
附件1销售收入预测表 77
附件2 总成本费用估算表 78
附件3 工资及福利表 79
附件4 利润和利润分配表 80
附件5 固定资产折旧费计算表 81
附件6 无形资产及递延资产摊销表 82
附件7 流动资金估算表 83
附件8 项目投资现金流量表 84
附件9 资产负债表 86
附件10 财务计划现金流量表 87
附件11 项目资本金现金流量表 89
附件12 资金来源与运用表 90
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
***白城市200MW光伏制氢项目
1.1.2项目建设单位
***股份有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目位于吉林省白城市大安市
1.1.5项目负责人
报告编制人:中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为110000.00万元,其中,建设投资为108000.00万元(建筑工程费用为9910.03万元,设备及安装投资96115.00万元,建设期土地租赁费用为132.00万元,其他费用为775.37万元,预备费1067.60万元),铺底流动资金为2000.00万元。
本项目建成后,达产年可实现年产值20720.00万元,年均销售收入为18459.64万元,年均利润总额13508.17万元,年均净利润10131.13万元,年均上缴税金及附加为152.31万元,年均上缴增值税为1523.12万元;投资利润率为12.28%,投资利税率13.80%,税后财务内部收益率9.51%,税后投资回收期(含建设期)为10.86年。
1.1.7项目建设规模
本次***白城市200MW光伏制氢项目占地面积6600亩,其中光伏发电区6500亩、光伏制氢区90亩、办公及辅助配套设施等10亩。项目建成正常运营后年可实现光伏发电32000万kwh、年实现光伏制氢5180吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金110000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年12月至2020年12月,工期共计1年。
1.2项目承建单位简介
***股份有限公司
公司主营业务:新能源发电设备、分布式电源、及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让;新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营;电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、储能电源、电能质量控制装置的研制、生产及销售。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
2.《能源发展十三五规划》;
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》;
4.《中华人民共和国循环经济促进法》;
5.《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》;
6.《国务院全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》;
7.《工业绿色发展规划(2016-2020年)》;
8.《吉林省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
10.《工业可行性研究编制手册》;
11.《现代财务会计》;
12.《工业投资项目评价与决策》;
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
14.国家公布的相关设备及施工标准;
1.4编制原则
(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。
(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。
(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
(4)设计中尽可能节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
(5)注重环境保护,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 6600.00
1.1 光伏电站 亩 6500.00
1.2 光伏制氢车间 亩 90.00
1.3 办公及辅助设施 亩 10.00
2 年设计光伏发电量 万kwh/年 32000.00
3 年设计光伏制氢量 吨/年 5180.00
4 总投资资金,其中: 万元 110000.00
4.1 建筑工程费用 万元 9910.03
4.2 设备及安装费用 万元 96115.00
4.3 土地费用(建设期租赁费) 万元 132.00
4.4 其他费用 万元 775.37
4.5 预备费用 万元 1067.60
4.6 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 20720.00
2 年均销售收入 万元 18459.64
3 年平均利润总额 万元 13508.17
4 年均净利润 万元 10131.13
5 年销售税金及附加 万元 152.31
6 年均增值税 万元 1523.12
7 年均所得税 万元 3377.04
8 项目定员 人 100
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 12.28%
2 项目投资利税率 % 13.80%
3 税后财务内部收益率 % 9.51%
4 税前财务内部收益率 % 12.68%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 27,862.75
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 53,438.43
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.86
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.14
9 盈亏平衡点 % 59.73%
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
能源是重要的地球资源,是人类社会发展的物质基础。能源问题是关系我国经济社会发展全局的一个重大战略问题,能源供应和利用状况直接关系到国民经济的持续、稳定、协调发展。开发、合理有效地利用能源,既可保持社会的适度发展,又可减少资源消耗。煤、石油、天然气等一次性能源正在被消耗殆尽。我国虽然有较丰富的能源资源,但人均占有量远低于世界平均水平,而且能源利用率低。我国正处在经济社会发展的重要阶段,随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,工业化、城镇化进程加快,能源需求愈来愈大。能源大量消耗和环境严重污染的粗放型经济增长模式,影响全面建设小康社会总目标的实现,节约能源是解决现实矛盾的必然选择。报告来源:中投信德杨刚 工程师,转载请注明出处。
举报/反馈